银川住房公积金管理中心加大内部审计督促检查力度,围绕构建全面覆盖、权威高效的内审监督体系目标,从加强管理、堵塞漏洞、提高信息化水平等方面狠抓内部审计工作,切实提高审计质量和效果。
2020年度,“中心”通过以全面审计为基础、专项审计为重点的工作模式开展内审工作。今年4月份,对重点处室、各分中心、业务委托银行2019年度办理的归集、提取、贷款、核算各项业务开展情况进行了全面审计;8月份,对重点处室、各分中心2020年上半年财务管理和业务办理进行了内部审计,并对2019年度审计报告中反映出的问题进行重点检查。
2020年度的审计工作旨在衡量内部管理制度的建立健全程度和风险防范能力,提高中心整体管理水平。突出“抓准重点、专业对口、创新性强”的特点。一是突出重点开展审计工作。着重围绕新政策执行落实情况、资金体量大的业务以及推动信息化水平提升等方面进行内部审计,并根据工作安排、业务进展、上级文件要求等特殊时间节点随时开展专项审计;二是根据业务特点,抽调单位内各专业领域人员,人员按照“专业对口”原则安排审计内容,以防止外行审计内行;三是创新跟踪审计模式,通过事前预警、事中跟踪、事后整改等方式紧盯审计工作,充分发挥内部审计监督“治已病、防未病”的作用。
从审计情况看,重点处室、各分中心均能按《住房公积金管理条例》和归集、提取、贷款、核算管理办法执行。公积金业务流程进一步优化,岗位设置更加科学规范,综合服务平台和各类信息化平台功能逐步完善,办事要件大幅精简。中心本部和各分中心不断提高办事效率,完善服务硬件,制定服务措施(如采取增设服务网点、预约办理、网上办理等),为缴存职工提供高效便捷服务。
下一步,内审部门将不断了解学习住房公积金发展新动向,提出审计新思路与新建议,适应新形势,使审计工作查找问题有力度、整改办法见实效,提升审计工作发展,推动审计工作与时俱进,更好地服务住房公积金发展。